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足球比分直播网,球探足球比分直播,关于球探足球比分直播,忻城县全县与县本级2014年预算执行情况和2015年预算的报告

—2015年4月3日在球探足球比分直播,忻城县第十六届人民代表大会第六次会议上 球探足球比分直播,忻城县财政局局长 黄沛剑

2015-05-04 16:58     来源:球探足球比分直播,忻城县财政局     作者:球探足球比分直播,忻城县财政局
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各位代表:

受足球比分直播网,县人民政府委托,现将2014年全县与县本级预算执行情况和2015年全县与县本级预算草案提请县十六届人大第五次会议审议,并请县政协委员和其他同志提出意见。

一、2014年全县与县本级预算执行情况

2014年,在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的监督指导下,全县各部门坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,认真贯彻执行球探足球比分直播,忻城县第十六届人民代表大会第五次会议球探足球比分直播,关于2014年预算的决议,努力推进各项财税工作,预算完成情况总体良好。

(一)2014年全县与县本级公共财政预算执行情况

1.2014年全县公共财政预算执行情况

预计全县财政总收入173905万元,财政总支出162539万元,收入和支出相抵,年终结余11366万元,扣除结转下年继续使用的专款13061万元,净结余-1695万元。

全县财政总收入的构成为:

①公共财政预算收入24703万元,同比增加300万元,增长1.23%;

②转移性收入133793万元,其中:返还性收入4601万元,一般性转移支付收入78118万元,专项转移支付收入51074万元。

③上年结余收入11639万元。

④调入资金2470万元。

⑤转贷财政部代理发行的地方政府债券收入1300万元。

[注:2014年全县组织的财政收入完成38053万元,完成年度预算37247万元(简称“预算”,下同)的102.16%]

在全县公共财政预算收入中,税收收入完成10843万元,同比减少1451万元,下降11.8%;非税收入完成13860万元,同比增加1558万元,增长12.87%。税收收入分税种完成情况:

①增值税。增值税累计完成1896万元,同比增加189万元,增长11.07%。

②营业税。营业税累计完成1959万元,同比减少542万元,下降21.67%。主要是受“营改增”政策的影响,交通运输、邮政业和部份现代服务业收入下滑明显,同比减收。

③企业所得税。企业所得税累计完成1277万元,同比增加382万元,增长42.68%。

④个人所得税。个人所得税累计完成185万元,同比减少78万元,下降29.66%。

⑤资源税。资源税累计完成246万元,同比增加16万元,增长6.96%。

⑥耕地占用税。耕地占用税累计完成2024万元,同比减少1719万元,下降45.93%。主要是球探足球比分直播,忻城县开发投资有限责任公司缴纳耕地占用税减收。

⑦其他各税。其他各税累计完成3256万元,同比增加301万元,增长10.19%。主要是土地增值税增收。

根据预计数,2014年全县公共财政预算支出161735万元,完成预算的93.71%,同比增长2.68%。上解上级支出804万元。

在全县公共财政预算支出中,主要项目的完成情况是:一般公共服务25966万元,完成预算的99.04%,下降10.08%;国防197万元,完成预算的100%,下降0.51%;公共安全6145万元,完成预算的88.18%,增长5.66%;教育31737万元,完成预算的98.08%,增长8.45%;科学技术1464万元,完成预算的100%,增长6.55%;文化体育与传媒2561万元,完成预算96.39%,增长82.67%;社会保障和就业22418万元,完成预算的97.56%,增长18.66%;医疗卫生23302万元,完成预算的96.07%,增长36.12%;节能环保6140万元,完成预算的95.79%,下降2.14%;城乡社区事务3452万元,完成预算的93.75%,下降55.44%;农林水事务21243万元,完成预算的92.24%,增长6.05%;交通运输4285万元,完成预算的96.92%,下降44.31%;资源勘探电力信息等事务628万元,完成预算的100%,下降34.1%;商业服务业等事务支出1695万元,完成预算的82.04%,增长26.68%;金融监管等事务支出13万元;国土资源气象等事务支出961万元,完成预算的89.81%,下降39.94%;住房保障支出7990万元,完成预算的99.83%,增长10.48%;粮油物资储备管理事务120万元,完成预算的100%,下降11.11%;国债还本付息支出529万元,完成预算的100%,增长60.3%;其他支出889万元,完成预算的16.11%,下降28.02%。

2014年全县公共财政预算支出增长较多,主要原因:一是确保财政对农业、科学技术及教育支出高于地方财政经常性收入的增幅。2014年农业投入增长6.05%、科技投入增长6.55%,教育投入增长8.45%,均高于地方财政经常性收入增长6%的增长幅度;二是明显加大财政对民生支出投入力度。全县一般公共预算支出中,农林水、教育、科技、医疗卫生、社会就业、文化体育、节能环保、住房保障等方面民生支出或与民生密切相关的支出合计达到了116855万元(其中安排企业职工养老保险县级配套资金4798万元),比上年增长15.03%,占一般公共预算支出总额的比例达到了72.25%,有力提高了基本公共服务均等化水平;三是教育支出逐年增长。2014年教育投入31737万元,较上年增长8.45%。为确保义务教育均衡性发展,县本级投入专项资金5300万元用于教育各项目建设等支出。四是加大对扶贫攻坚、城乡风貌改造及各旅游产业建设的资金投入力度;五是加快推进小城镇建设,打造马泗、思练两个示范乡镇;六是严格按自治区人民政府、来宾市人民政府制定的相关政策要求,安排调整机关公务员津贴补贴专项资金2000万元。

2.2014年县本级公共财政预算执行情况

预计县本级财政总收入172342万元,财政总支出159009万元,收入和支出相抵,年终结余13333万元,扣除结转下年继续使用的专款13061万元,净结余272万元。

县本级财政总收入的构成为:

①公共财政预算收入21173万元,同比增加650万元,增长3.17%。

②转移性收入133793万元,同比增加290万元,增长0.22%,其中:返还性收入4601万元,一般性转移支付收入78118万元,专项转移支付收入51074万元。

③上年结余收入13606万元。

④调入资金2470万元。

⑤转贷财政部代理发行的地方政府债券收入1300万元。

(注:2014年县本级组织的财政收入为30659万元,完成预算数29074万元的105.45%)

在县本级公共财政预算收入中,税收收入完成7514万元,同比下降1382万元,下降15.54%;非税收入完成13659万元,同比增加2032万元,增长17.48%。

根据预计数,2014年县本级公共财政预算支出150064万元,完成预算的93.25%,同比增长2.51%。上解上级支出804万元。补助下级支出8141万元。

在县本级公共财政预算支出中,主要项目的完成情况是:一般公共服务18179万元,完成预算的98.64%,下降9.2%;国防195万元,完成预算的100%,下降1.52%;公共安全6069万元,完成预算的88.05%,增长5.92%;教育31728万元,完成预算的98.08%,增长8.43%;科学技术1464万元,完成预算的100%,增长8.77%;文化体育与传媒2086万元,完成预算95.6%,增长61.58%;社会保障和就业21500万元,完成预算的97.46%,增长19.03%;医疗卫生23155万元,完成预算的96.05%,增长36.4%;节能环保5707万元,完成预算的95.48%,下降8.89%;城乡社区事务3040万元,完成预算的92.97%,下降58.79%,农林水事务20108万元,完成预算的91.83%,增长2.76%;交通运输4281万元,完成预算的96.92%,下降44.37%;资源勘探电力信息等事务628万元,完成预算的100%,下降34.1%;商业服务业等事务支出1695万元,完成预算的82.04%,增长26.68%;国土资源气象等事务支出954万元,完成预算的89.75%,下降39.92%;住房保障支出7724万元,完成预算的99.82%,增长10.08%;粮油物资储备管理事务120万元,完成预算的100%,下降11.11%,;国债还本付息支出529万元,完成预算的100%,增长60.3%;其他支出889万元,完成预算的16.11%,下降28.02%。

2014年县本级财政结转下年继续使用的专款为13061万元。专款结转较大的主要原因:一是部分上级追加的专项资金指标下达时间较晚,无法在当年安排支出;二是我县对基建项目的管理坚持按项目施工进度拨款,部分项目施工进度慢,在一定程度上影响了资金支出。

——总预备费执行情况

2014年年初预算安排总预备费2000万元,全年已动用完毕,其中:

(1)一般公共服务376万元,主要用于补充部门日常业务经费等支出;(2)国防17万元,主要用于人防办和武装部办公经费;(3)公共安全19万元,主要用于法院2010-2013上半年人民警察法定工作日之外加班补贴;公安机关开展大整治工作宣传、燃油开支;(4)教育157万元,主要用于全县公办学校配备安全协管员人员经费;(5)科学技术支出48万元,主要用于扶持恒业丝绸有限公司;(6)文化体育与传媒31万元;主要用于莫土司衙署周边居民建筑立面改造经费和征集壮锦珍贵文物经费;(7)社会保障和就业12万元,用于档案室整理工作经费;(8)医疗保障支出3万元;(9)城乡社区事务890万元,主要用于乡镇垃圾中转站设备采购、实施“银杏街”“红缨水街”特色街道造景绿化项目经费、马泗乡小城镇建设项目;(10)农林水事务12万元,用于退还历年森林病虫害防治检疫违法款项;(11)资源勘探电力信息等事务21万元,主要用于足球比分直播,广西东盟石材交易市场10KV线路拆迁工程款;(12)商业服务业等事务405万元,主要用于薰衣草庄园旅游项目建设支出;(13)金融支出2万元;(14)国土资源气象等事务5万元;(15)其他支出2万元。

——2014年政府债券情况

2014年年初,转贷财政部代理发行的地方政府债券余额累计543万元,全部为农村危房改造配套余额。2014年转贷地方政府债券1300万元,其中:农村危房改造配套资金375.5万元,农村环境连片整治示范项目配套资金566.5万元,“一事一议”财政奖补项目配套资金358万元。2014年年底,县本级转贷地方政府债券余额累计1385万元,其中:农村危房改造配套资金余额918.5万元,农村环境连片整治示范项目配套资金余额466.5万元。

(二)2014年政府性基金预算执行情况

1.全县政府性基金预算执行情况

2014年全县政府性基金预算收入29964万元,其中:当年政府性基金预算收入7817万元,上级补助收入9055万元,上年结余收入13092万元。2014年全县政府性基金预算支出13505万元,年终结余16459万元。

2.县本级政府性基金预算执行情况

2014年县本级政府性基金预算收入29964万元,其中:当年政府性基金预算收入7817万元,上级补助收入9055万元,上年结余收入13092万元。2014年全县政府性基金预算支出11765万元,补助下级支出1740万元,年终结余16459万元。

(三)2014年社会保险基金预算执行情况

县级统筹的城乡居民基本养老保险基金、新型农村合作医疗基金2项社会保险基金收入预计完成20155.59万元,比2013年决算数增加1502.89万元,增长8%;支出预计完成21546.76万元,比2013年决算数增加5959.25万元,增长38%。收支相抵,当年收支负结余1391.17万元,用上年结余14280.35万元弥补后,年终滚存结余12889.18万元。

由于决算尚未完成,现在向各位代表报告的2014年预算执行情况与实际执行情况相比会有一些出入,最终执行结果以决算数为准,以上有关预算执行的具体情况详见预算草案。待2014年决算编成后再按《预算法》和《足球比分直播,广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,报县人大常委会备案。

(四)落实人大预算决议有关情况

2014年全县与县本级预算执行情况,总的来说是正常的,在减收增支因素较多的情况下,较好的完成了县十六届人大五次会议通过的全县财政收支预算任务,重点从以下六个方面来抓好财政工作:

1.狠抓增收节支,促进财政稳中有升

一是坚持依法治税,大力组织财政收入,进一步细化分解收入任务,落实责任目标,强化工作措施,组织财政收入38053万元,比上年同期37247万元增加806万元,增长2.16%。二是全力配合国税、地税做好我县税收征管工作,积极探索非税收入激励约束机制,确保政府非税收入按规定及时足额上缴。

2.争取上级支持,加快县域经济发展

加强沟通汇报,密切关注国家的政策动态,掌握上级扶持的政策导向,配合有关部门做好项目筛选、上报工作, 2014年,共争取上级各项转移支付资金达133793万元,为我县经济发展提供了资金补充。

3.优化财政结构,保障实施民生项目

一是加大财政民生支出投入力度,2014年民生支出资金116855万元,占公共财政预算支出72.25%,比上年增长15.03%,切实保障民生重点支出,如发放农资综合直补资金2173.49万元,拨付2014年“两免一补”资金3809.74万元、新农合基金16770万元,拨付财政资金9000多万元大力支持农田水利、土地治理、农村公路等农村基础设施建设。二是认真贯彻“八项规定”,严格控制“三公支出”,制定了差旅费、会议费、培训费等管理办法,规范支出管理;三是全面推进“三公”经费公开,以便社会监督。

4. 完善预算管理,促进财政收支规范

一是执行预算执行通报制,按月对预算单位的支出进度进行排名,督促单位加快预算执行;二是开展预算绩效评价试点工作,对全县60%的一级预算单位进行预算评价,重点选取涉及民生的一事一议、危改资金等资金进行绩效评价工作;三是加强地方政府性债务管理,按照要求开展政府存量债务清理甄别核查工作。四是加大力度盘活财政存量资金,2014年收回历年结余资金2761万元,确保资金效益。

5.强化财政监管,提升依法理财水平

坚持依法理财,进一步推进综合预算管理的改革,完善预算编制、执行的制衡机制。强力推进财政国库管理制度改革,提高财政资金使用效益。严格执行忻城足球比分直播网,县人民政府《第一足球比分网,球探足球比分直播,关于印发球探足球比分直播,忻城县政府投资项目管理办法的通知》(忻政发〔2014〕30号)等相关管理办法,管好用好财政资金,确保资金专款专用,进一步提高了财政资金使用效率和效益同时,督促部门按要求做好预决算公开工作,进一步推进政府采购改革,完善政府采购监管机制,确保项目采购公平、公正、公开。组织开展落中央八项规定、严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作、开展“三公”经费管理私用情况,继续抓好财政供养人员“吃空饷”治理整改工作。

2014年,财政较好地完成了各项预算任务,但在财政运行中还存在一些问题,主要体现在:财政收入结构仍有待优化,预算执行率不够高,财政管理监督不全面,预算执行中存在调整、追加等情况。2015年,我们将新《预算法》要求,积极推进深化财税体制改革,切实采取有效措施,努力加以解决。

二、2015年全县与县本级预算草案

根据全区财政工作会议的部署以及我县2015年财政形势,结合我县2014年全年财政收支执行情况,分析2015年财政收入增减收因素,汇总编制2015年预算。

2015年全县与县本级财政预算总的指导思想是:深入贯彻党的十八大、十八届三中和四中全会、中央经济工作会议以及自治区党委十届四次和五次全会、全区经济工作会议精神,围绕中央和自治区的重大决策部署,以及县委、县政府各项决策部署,坚持稳中求进、改革创新,深化财税体制改革,完善预算管理各项制度,切实推进预算公开;健全政府预算体系,加大预算统筹力度;优化财政支出结构,着力改善民生,从严控制一般性支出,严肃财经纪律;加强政府性债务管理,切实防范财政风险,促进经济持续健康发展。

(一)2015年全县与县本级公共财政预算草案。

1.2015年全县公共财政预算草案

根据2015年全县国民经济宏观调控的主要指标及有关财政政策,2015年全县组织的财政收入计划完成38053万元,与上年完成数持平。其中公共财政预算收入计划完成25896万元,较上年完成数24703万元增加1193万元,增长4.83%。

2015年全县财政总收入141491万元,总支出安排141491万元,当年收支平衡。

全县公共财政预算收入的主要安排情况是:税收收入7928万元,较上年完成数减少2915万元,下降26.88%;非税收入17968万元,较上年完成数增加4108万元,增长29.64%。

在全县财政总支出中,全县公共财政预算支出安排140177万元,较上年年初预算107014万元增加33163万元,增长30.99%;上解上级支出804万元。地方政府债券还本支出510万元。

全县公共财政预算支出主要项目的安排情况是:一般公共服务17583万元,增加6975万元,增长65.75%;国防115万元,增加21万元,增长22.34%;公共安全4987万元,增加715万元,增长16.74%;教育30692万元,增加10603万元,增长52.78%;科学技术119万元,减少1019万元,下降89.54%;文化体育与传媒640万元,减少165万元,下降20.5%;社会保障和就业20425万元,增加6932万元,增长51.37%;医疗卫生18516万元,增加4692万元,增长33.94%;节能环保1244万元,减少234万元,下降15.83%;城乡社区事务2480万元,增加207万元,增长9.11%;农林水事务17772万元,增加5385万元,增长43.47%;交通运输757万元,增加32万元,增长4.41%;资源勘探电力信息等事务441万元,增加206万元,增长87.66%;商业服务业等事务3463万元,增加3147万元,增长995.89%;国土资源气象等事务702万元,减少191万元,下降21.39%;住房保障支出3151万元,减少954万元,下降23.24%;粮油物资储备管理事务85万元,增加17万元,增长25%;预备费1500万元,减少500万元,下降25%,预备费按预算总支出的1%预留;国债还本付息支出130万元,减少688万元,下降84.11%;其他支出15375万元,减少2018万元,下降11.6%。

注:为提高预算编报的完整性,根据自治区财政厅《球探足球比分直播,关于进一步提高预算编制完整性的通知》(桂财预〔2008〕162号)的要求,从2009年起,县级财政应将上级提前告知的专项转移支付预计数全额编入本级预算。上级提前告知的转移支付预计数仅作为下级编制预算的参考,各地实际的转移支付数以年度预算执行中追加预算发文和结算文件为准。2015年上级提前告知我县特定用途的专项资金46309万元。

2.2015年县本级公共财政预算草案。

2015年县本级财政总收入安排138422万元,总支出安排138422万元,收支平衡。

在县本级财政总收入中,公共财政预算收入22827万元,比上年完成数增加1847万元,增长8.72%;转移性收入107335万元,其中:返还性收入4601万元,一般性转移支付收入76302万元,专项转移支付收入26432万元,上年结余收入7620万元,调入资金640万元。

公共财政预算收入的主要安排情况是:税收收入5099万元,较上年完成数减少2415万元,下降32.14%;非税收入17728万元,较上年完成数增加4262万元,增长31.2%

在县本级财政总支出中,公共财政预算支出133474万元,比上年年初预算增加32309万元,增长31.94%;上解上级支出804万元,补助下级支出3634万元,地方政府债券还本支出510万元。

公共财政预算支出中主要项目的安排情况是:一般公共服务14974万元,增加8500万元,增长131.29%;国防105万元,增加11万元,增长11.7%;公共安全4924万元,增加715万元,增长16.99%;教育30692万元,增加10603万元,增长52.78%;科学技术119万元,减少1019万元,下降89.54%;文化体育与传媒522万元,减少175万元,下降25.11%;社会保障和就业19579万元,增加6779万元,增长52.96%;医疗卫生17484万元,增加3805万元,增长27.82%;节能环保1244万元,减少234万元,下降15.83%;城乡社区事务2365万元,增加99万元,增长4.37%;农林水事务16142万元,增加4115万元,增长34.21%;交通运输757万元,增加32万元,增长4.41%;资源勘探电力信息等事务441万元,增加206万元,增长87.66%;商业服务业等事务3463万元,增加3147万元,增长995.89%;国土资源气象等事务702万元,减少191万元,下降21.39%;住房保障支出2871万元,减少895万元,下降23.77%;粮油物资储备管理事务85万元,增加17万元,增长25%;预备费1500万元,减少500万元,下降25%;国债还本付息支出130万元减少688万元,下降84.11%;其他支出15375万元,减少2018万元,下降11.6%。

3.球探足球比分直播,关于2015年财政预算支出安排保障的重点。

2015年当年公共财政预算支出安排的基本原则是:继续抓好厉行节约,从严控制一般性支出,对一般性项目原则上实行零增长,提高财政资金使用效益。同时充分考虑刚性增长的需要,2015年支出预算按“三公费用零增长”的原则,在保证机关正常运转的基础上,集中财力办大事,重点安排情况是:

(1)着力提高干部职工工资及福利水平。一是安排全县在职干部职工工资及津补贴资金25491万元;二是安排全县在职干部职工基本医疗补助2416万元;三是安排工伤、生育保险及公务员医疗费766万元;四是安排住房公积金2664万元。

(2)加强资金保障,进一步加强和改善民生。严格按照相关文件规定安排县本级财政配套资金3327万元,其中:基本公共卫生服务99万元,新型农村合作医疗799万元,城乡居民社会养老保险515万元,企业职工基本养老保险基金县级负担1184万元,教育专项经费365万元,计生免费基本技术服务及家庭奖励救助90万元,

(3)集中财力办大事,促进经济平稳发展。一是加大招商引资力度,主动参与多区域合作,安排招商引资经费90万元。二是在专项资金的使用上,加大对重大项目的前期工作支持力度,年内安排部门项目前期工作经费1000万元,着力推动项目前期工作顺利开展;三是加强队伍建设,安排党建工作经费300万元; 四是大力推动旅游产业,安排3000万元专款用于旅游发展。

(4)加大“三农”投入力度,加快推进农村改革发展。一是安排支持三农发展及生态乡村建设经费900万元,加快农村改革发展步伐;二是安排3266万元用于支持我县各项基础设施建设。

(五)加大教育投入。在保证教育费附加及地方教育附加专款专用的基础上,还安排农村义教“全面改薄”项目县配套772万元及中小学校舍维修项目县配套107万元。

此外,县本级财政还将积极保障落实事关忻城改革发展稳定大局的其他各项重点支出需要。

(二)2015年政府性基金收支安排情况。

政府性基金预算总收入安排11277万元,其中:各项政府性基金预算收入3360万元,上年结余收入7917万元。政府性基金预算总支出安排11277万元。

(三)2015年社会保险基金预算安排情况。

县级统筹的城乡居民基本养老保险基金、新型农村合作医疗基金2项社会保险基金收入预算23403.58万元, 比2014年预算数增加3383.2万元,增长16.9%。支出预算23864.16万元, 比2014年预算数增加7366.43万元,增长44.65%。收支相抵,当年收支负结余460.58万元, 用上年结余12889.18万元弥补后,年终滚存结余12428.6万元。

(四)2015年国有经营预算收支情况。

2015年度我县拍卖县糖业烟酒公司四宗土地的土地出让金预算收入513.78万元。支出总成本概算为484.76万元,其中:1.在职职工安置费用283.32万元;2.退休职工安置费用26.72万元;3.职工遗嘱抚养安置费6.3万元;4.处理公司遗留问题81万元;5.改制前期费用概算87.42万元。收支相抵,当年收支结余29万元。

三、确保完成2015年预算任务的主要措施

2015年全县各级财税干部职工将以饱满的热情扎实工作,克服财政减收增支困难,深化改革,积极推动经济结构调整和经济发展方式转变,将增收节支贯穿财政工作全过程,确保圆满完成全年预算任务。

(一)大力培植财源,增强财政收入后劲。贯彻落实支持企业发展的各项政策,积极发挥财政政策在优化结构、推进科技创新、帮助企业攻坚克难等方面的导向作用,梳理支持企业发展的各类政策,会同相关部门积极向上申报项目,争取扶持资金,加快推进企业转型升级步伐,培育一批符合我县县情,又能拉动财政收入增长的大中小型项目,利用项目带动、资金拉动,推动经济发展方式转变,坚持依法治税,大力组织财政收入,促进财政增收。

(二)全力改善民生,推动社会和谐发展。坚持把保民生促和谐作为财政支出的重要方面,进一步调优财政支出结构,在保障政府履行职能、有效运转的基础上,整合各种财政资源,增加对公共服务领域的投入,优先保障和改善民生。在总结2014年经验的基础上,借鉴先进市县的经验和做法,克服困难,开拓创新,加强项目资金管理,强化财政投资项目评审,认真组织实施国家级农业综合开发土地治理项目和村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作,最大程度地让国家惠农政策在我县发挥经济效益,真正给农民带来实惠。

(三)加强财政监管,提升依法理财水平。积极推进各项财政改革,创新财政管理机制,不断提高科学理财、依法理财的能力和水平。坚持依法理财,进一步推进综合预算管理的改革,完善预算编制、执行的制衡机制。强力推进财政国库管理制度改革,提高财政资金使用效益和效率。进一步完善“收支两条线”管理,加强对各项财政收支活动的监管。继续贯彻落实党政机关厉行节约要求,从严控制一般性支出,降低行政运行成本,严格预算管理,不断强化预算约束力,做到有预算不超支,无预算不开支。

(四)加强预算执行管理。硬化预算约束,按照新《中华人民共和国预算法》,加快各部分资金下达进度。严格实施国库集中收付制度和公务卡制度,健全完善预算执行监控体系,推动实施国库集中支付电子化管理,规范国库资金管理,提高国库资金收支运行效率。全面清理整顿财政专户和已经发生的财政借垫款。规范权责发生制核算,严格权责发生制核算范围,控制核算规模。

(五)优化服务意识,提高队伍综合素质。结合党的群众路线教育实践活动,按照服务发展、服务基层、服务人民群众的要求,进一步强化服务意识,提升服务档次,积极推进服务型机关建设,树立为民、务实、清廉的良好形象。通过强化教育培训,不断提高干部的履职能力;加强干部法制教育,进一步提高干部依法行政水平;加强廉政建设和职业道德教育,进一步健全内部监督约束机制;加强作风建设,树立财政部门良好社会形象,进一步转变工作作风,进一步提高工作效率,进一步增强服务意识,促进财政各项工作取实效。

各位代表,做好2015年财政工作任务艰巨、责任重大,我们将在县委的正确领导和人民代表、政协委员的监督支持下,按照县十六届人大六次会议对财政工作提出的各项要求,求真务实、开拓创新、扎实工作,认真贯彻落实好本次大会决议,确保全年预算任务的圆满完成,为促进全县经济社会事业发展做出新的更大的贡献。

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