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足球比分直播网,球探足球比分直播,关于球探足球比分直播,忻城县全县与县本级2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告

——2014年2月20日在球探足球比分直播,忻城县第十六届人民代表大会第五次会议上

2014-10-11 09:30     来源:忻城足球比分直播网,县人民政府办公室     作者:忻城足球比分直播网,县人民政府办公室
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各位代表:

受足球比分直播网,县人民政府委托,现将2013年全县与县本级预算执行情况和2014年全县与县本级预算草案提请县十六届人大第五次会议审议,并请县政协委员和其他同志提出意见。

一、2013年全县与县本级预算执行情况

2013年,在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的监督指导下,全县各部门坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实科学发展观,紧紧围绕“保增长、保民生、保稳定、保发展良好势头”的目标,认真贯彻执行球探足球比分直播,忻城县第十六届人民代表大会第三次会议球探足球比分直播,关于2013年预算的决议,努力推进各项财税工作,圆满地完成了各项财政收支计划。

(一)2013年全县财政预算执行情况。

预计全县财政总收入165509万元,财政总支出157934万元,收入和支出相抵,年终结余7575万元,扣除结转下年继续使用的专款9551万元,净结余-1976万元。

全县财政总收入的构成为:

1.公共财政预算收入24403万元,同比增加2303万元,增长10.42%(按可比口径计算,2013年我县财政经常性收入比上年增长3.06%);

2.转移性收入130916万元,其中:返还性收入4506万元,一般性转移支付收入77380万元,专项转移支付收入49030万元。

3.上年结余收入9190万元。

4.转贷财政部代理发行的地方政府债券收入1000万元。

[注:2013年全县组织的财政收入完成37247万元,完成年度预算35433万元(简称“预算”,下同)的105.12%]

在全县公共财政预算收入中,税收收入完成12294万元,同比增加1867万元,增长17.91%;非税收入完成12109万元,同比增加436万元,增长3.74%。税收收入分税种完成情况:

1.增值税。增值税累计完成1707万元,同比减少139万元,下降7.53%。主要是水力发电增值税、制药业增值税和建材产品增值税较上年同期减少。

2.营业税。营业税累计完成2501万元,同比增加344万元,增长15.95%。主要是建筑业、房地产业、租赁和商务服务业同比增收。

3.企业所得税。企业所得税累计完成895万元,同比减少66万元,下降6.87%。

4.个人所得税。个人所得税累计完成263万元,同比增加58万元,增长28.29%。

5.资源税。资源税累计完成230万元,同比减少64万元,下降21.77%。

6.耕地占用税。耕地占用税累计完成3743万元,同比增加1305万元,增长53.53%。主要是球探足球比分直播,忻城县开发投资有限责任公司缴纳耕地占用税增收。

7.其他各税。其他各税累计完成2955万元,同比增加75万元,增长2.6%。

根据预计数,2013年全县公共财政预算支出157130万元,完成预算的94.27%,同比增长3.09%。上解上级支出804万元。

在全县公共财政预算支出中,主要项目的完成情况是:一般公共服务28876万元,完成预算的99.65%,增长1.53%;国防198万元,完成预算的100%,增长20%;公共安全5815万元,完成预算的93%,下降5.28%;教育29262万元,完成预算的100%,下降30.85%;科学技术1374万元,完成预算的100%,增长12.99%;文化体育与传媒1402万元,完成预算93.22%,增长21.18%;社会保障和就业18893万元,完成预算的93.11%,增长20.6%;医疗卫生17119万元,完成预算的96.68%,增长10.6%;节能环保6274万元,完成预算的98.31%,增加28.49%;城乡社区事务7746万元,完成预算的98.9%,增长248.13%;农林水事务19867万元,完成预算的96.13%,增长10.37%;交通运输7695万元,完成预算的97.07%,增长146.08%;资源勘探电力信息等事务953万元,完成预算的90.59%,下降9.67%;商业服务业等事务支出1338万元,完成预算的85.33%,增长52.91%;金融监管等事务支出同比下降100%;国土资源气象等事务支出1600万元,完成预算的90.5%,增长155.18%;住房保障支出7018万元,完成预算的99.7%,下降23.58%;粮油物资储备管理事务135万元,完成预算的100%,增长51.69%;债务付息支出330万元,完成预算的100%,下降37.5%;其他支出1235万元,完成预算的19.24%,增长45.12%。

2013年全县公共财政预算支出增长较多,主要原因:一是确保财政对农业、科学技术支出高于地方财政经常性收入的增幅。2013年农业投入增长10.37%、科技投入增长12.99%,教育投入按可比口径计算增长7.14%,均高于地方财政经常性收入增长3.06%的增长幅度;二是财政支出向民生倾斜。投入新型农村合作医疗资金9722万元,较上年同期7979万元增加1743万元,增长21.84%;投入农村危房改造支出6438万元(含财政部转贷地方政府债券资金713万元),较上年同期6034万元增加404万元,增长6.7%;三是加大推进农村环境连片整治示范项目,全年投入2987万元;四是加大对工业园区、十大为民办实事项目工程、城乡风貌改造、城南新区征地工作、城关内城莫曼广场及神秘湖等旅游景点建设的资金投入力度;五是加快推进小城镇建设,打造欧洞、思练、大塘三个示范乡镇;六是严格按自治区人民政府、来宾市人民政府制定的相关政策要求,安排调整机关公务员津贴补贴及事业单位绩效工资专项资金3800万元。

此外,预计全县政府性基金预算收入23773万元,基金预算支出10634万元,年终结余13139万元。

由于决算尚未完成,现在向各位代表报告的2013年全县预算执行情况与实际执行情况相比会有一些出入。待全县决算编成后再按《预算法》和《足球比分直播,广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,报县人大常委会备案。

(二)2013年县本级财政预算执行情况。

预计县本级财政总收入163595万元,财政总支出154053万元,收入和支出相抵,年终结余9542万元,扣除结转下年继续使用的专款9551万元,净结余-9万元。

县本级政府性基金预算收入和基金预算支出分别完成23769万元和9919万元,年终结余13135万元。这个预计数与年度决算数相比会有一些出入,待2013年县本级决算正式编成后,再按照法规规定报请县人大常委会批准。

县本级财政总收入的构成为:

1.公共财政预算收入20522万元,同比增加1954万元,增长10.52%。

2.转移性收入130916万元,同比减少252万元,下降0.19%,其中:返还性收入4506万元,一般性转移支付收入77380万元,专项转移支付收入49030万元。

3.上年结余收入11157万元。

4.转贷财政部代理发行的地方政府债券收入1000万元。

(注:2013年县本级组织的财政收入为28441万元,完成预算数28407万元的100.12%)

在县本级公共财政预算收入中,税收收入完成8895万元,同比增加1464万元,增长19.7%;非税收入完成11627万元,同比增加490万元,增长4.4%。

根据预计数,2013年县本级公共财政预算支出146003万元,完成预算的93.86%,同比增长2.97%。上解上级支出804万元。补助下级支出7246万元。

在县本级公共财政预算支出中,主要项目的完成情况是:一般公共服务20020万元,完成预算的99.5%,下降1.53%;国防198万元,完成预算的100%,增长20%;公共安全5729万元,完成预算的92.9%,下降5.26%;教育29259万元,完成预算的100%,下降30.86%;科学技术1346万元,完成预算的100%,增长10.69%;文化体育与传媒1291万元,完成预算92.68%,增长27.7%;社会保障和就业18063万元,完成预算的92.82%,增长21.84%;医疗卫生16976万元,完成预算的96.66%,增长10.98%;节能环保6264万元,完成预算的98.31%,增长28.28%;城乡社区事务7377万元,完成预算的98.85%,增长257.76%,农林水事务19403万元,完成预算的96.04%,增长12.68%;交通运输7695万元,完成预算的97.07%,增长146.08%;资源勘探电力信息等事务953万元,完成预算的90.59%,下降1.65%;商业服务业等事务支出1338万元,完成预算的85.33%,增长52.91%;国土资源气象等事务支出1588万元,完成预算的90.43%,增长159.05%;住房保障支出6803万元,完成预算的99.69%,下降24.23%;粮油物资储备管理事务135万元,完成预算的100%,增长51.69%,;国债还本付息支出330万元,完成预算的100%,下降37.5%;其他支出1235万元,完成预算的19.24%,增长45.12%。

2013年县本级财政结转下年继续使用的专款为9551万元。专款结转较大的主要原因:一是部分上级追加的专项资金指标下达时间较晚,无法在当年安排支出;二是我县对基建项目的管理坚持按项目施工进度拨款,部分项目施工进度慢,在一定程度上影响了资金支出。

根据《预算法》及《足球比分直播,广西壮族自治区预算监督条例》的相关规定,现将2013年800万元的总预备费动支情况报告如下:

(1)一般公共服务237万元,主要是安排党委、政府等部门专项业务经费;(2)国防8万元,主要是安排车辆运行及竞赛训练经费;(3)公共安全227万元,主要是用于安排法院审判综合楼项目建设;(4)教育22万元,主要用于驻校医务室校医补助;(5)文化体育与传媒5万元;(6)社会保障与就业15万元,主要是安排2013年大学生村官单位缴纳社会保险费;(7)节能环保100万元,主要是安排农村环境连片整治示范项目运行经费;(8)城乡社区事务22万元,主要是安排生活垃圾填埋场运行经费;(9)农林水事务20万元,主要用于北更乡内涝治理工程Ⅱ标扶持;(10)交通运输28万元,主要是用于古蓬兴达汽车修理厂拆迁安置补偿;(11)资源勘探电力信息等事务14万元,主要是用于足球比分直播,广西东盟石材市场项目10kv线路拆迁工程;(12)商业服务业等事务25万元,主要是用于元宝山景区登山步道工程;(13)国土资源气象等事务77万元,主要用于桂中农村土地整治项目平整区耙田及法院新址建设用地报批费用。

(三)2013年社会保险基金预算执行情况。

县级统筹的城镇居民社会养老保险基金、新型农村社会养老保险基金、新型农村合作医疗基金3项社会保险基金收入预计完成17846.71万元,比2012年决算数增长23.04%;支出预计完成15660.94万元,比2012年决算数增长47.98%。收支相抵,当年收支结余2185.77万元,年终滚存结余13400.93万元。

2013年全县与县本级预算执行情况,总的来说是正常的,在减收增支因素较多的情况下,较好的完成了县十六届人大二次会议通过的全县财政收支预算任务。财政工作重点抓了以下六个方面:

1.狠抓财政收入,保持稳定增长。

一是年初根据上级部门下达的收入任务以及目标考核责任制,将任务分解到税收征管部门,强化责任。二是加强税收宣传,营造良好氛围。以“税收宣传月”活动为载体,加大税收宣传力度,增强公民纳税意识,创造良好的税收征管氛围。三是继续强化税收和非税收入征管。进一步加强与国地税部门的协调,强化依法治税力度,严厉打击偷、逃、骗、抗税行为,做到了财政收入应收尽收。四是继续清理各类税收优惠政策,坚决制止违反规定的减税、免税和各种变相先征后返的行为。五是加大对非税收入的监缴和稽查力度,防止财政收入流失。

2.积极向上争取政策资金支持,促进县域经济快速发展。

加强沟通汇报,认真把握上级财政及有关部门的政策动向,配合部门积极立项,争取项目、资金支持。2013年,共争取上级各项转移支付资金达130916万元,为发展我县经济提供了资金补充。

3.优化财政支出结构,保障重点支出。

认真贯彻“八项规定”,严格控制“三公支出”,优化结构,从有限财力中安排专项资金,保障医疗卫生、科技、教育、农业、工业等重点支出。2013年,我县医疗卫生支出完成16076万元,同比增长14.97%;科技支出完成496万元,同比增长30.18%;教育投入按可比口径计算增长7.14%;农林水事务支出完成19867万元,同比增长10.7%;全县基建项目资金支出33227.67万元。

4.认真落实惠农政策,支持新农村建设。

2013年,全县发放农资综合直补资金2158.29万元,惠及种粮农民84336户;发放粮食直补资金72万元;发放2013年良种补贴522.71万元,受益农户54787户;发放足球比分直播,农机补贴资金242万元,补贴机具217台;发放公益林补贴基金2717.52万元,补贴面积184.74万亩;发放退耕还林资金525.09万元,补贴面积3.86万亩;兑付能繁母猪保险金4.9万元,受益农户40户;拨付农田水利、土地治理、农村公路、农村危房改造等农村基础设施建设资金10496.52万元;认真做好县级储备粮轮换、拍卖工作,确保了我县粮食安全。

5.推进财政制度改革,进一步规范财政运行机制。

一是继续深化预算制度、国库支付等多项财政改革。二是进一步推进政府采购改革,完善政府采购监管机制,确保项目采购公平、公正、公开。

6.加强财政干部队伍建设,为财政事业发展提供坚实保障。

一是组织财政全体干部职工学习贯彻习近平总书记一系列重要讲话精神活动,使全体干部职工深刻领会了习近平总书记重要讲话精神,提高了思想认识,有力推动了各项工作的开展。二是认真贯彻执行《八项规定》、厉行勤俭节约有关规定,认真履行部门职责,做好全县预算单位“三公”经费预算安排和预算执行工作,确保“三公”经费支出继续保持零增长。同时,带头做好全县预算单位的表率,从严控制本单位“三公”经费支出。三是加强项目预算评审工作,为节约财政资金打下良好基础。四是严格执行忻城足球比分直播网,县人民政府《第一足球比分网,球探足球比分直播,关于印发球探足球比分直播,忻城县政府投资项目管理办法的通知》(忻政发〔2013〕30号),管好用好财政资金。

二、2014年全县与县本级预算草案

根据全区财政工作会议的部署以及我县2014年财政形势,结合我县2013年全年财政收支执行情况,分析2014年财政收入增减收因素,汇总编制2014年预算。

2014年全县与县本级财政预算总的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大精神,以及县委、县政府各项决策部署,打造“发展财政、民生财政、和谐财政、绩效财政和透明财政”;优化财政支出结构,促进经济结构调整和经济发展方式转变,确保重大政策落实和重点支出需要;科学安排财政支出,严格控制一般性支出;坚持勤俭节约,反对铺张浪费,从严从紧编制预算;进一步深化部门预算和政府性基金预算编制改革,细化预算编制;推进资产管理与预算管理相结合、绩效管理与预算编制相结合、预算编制与预算执行相结合,提高财政资金的使用效率和效益;加强预算编制的基础性工作,调整完善基本支出和项目支出管理方式,改进预算决策机制,进一步提高部门预算管理水平。

(一)2014年全县财政预算草案。

根据上述指导思想和2014年全县国民经济宏观调控的主要指标及有关财政政策,2014年全县组织的财政收入计划完成27247万元,与上年完成数持平。其中公共财政预算收入计划完成23732万元,较上年完成数24403万元减少671万元,下降2.75%。

2014年全县财政总收入108328万元,总支出安排108328万元,当年收支平衡。此外,全县政府性基金预算收入和基金预算支出各安排10052万元。

全县公共财政预算收入的主要安排情况是:税收收入9667万元,较上年完成数减少2627万元,下降21.37%;非税收入14065万元,较上年完成数增加1956万元,增长16.15%。

在全县财政总支出中,全县公共财政预算支出安排107014万元,较上年年初预算92794万元增加14220万元,增长15.32%;上解上级支出804万元。地方政府债券还本支出510万元。

全县公共财政预算支出主要项目的安排情况是:一般公共服务10608万元,减少383万元,下降3.48%;国防94万元,增加5万元,增长5.62%;公共安全4272万元,增加562万元,增长15.15%;教育20089万元,增加3773万元,增长23.12%;科学技术1138万元,增加708万元,增长164.65%;文化体育与传媒805万元,增加125万元,增长18.38%;社会保障和就业13493万元,减少1503万元,下降10.02%;医疗卫生13824万元,增加2517万元,增长22.26%;节能环保1478万元,增加819万元,增长124.28%;城乡社区事务2273万元,减少3719万元,下降62.07%;农林水事务12387万元,增加4577万元,增长58.6%;交通运输725万元,增加48万元,增长7.09%;资源勘探电力信息等事务235万元,增加70万元,增长42.42%;商业服务业等事务316万元,增加77万元,增长32.22%;国土资源气象等事务893万元,减少803万元,下降47.35%;住房保障支出4105万元,增加35万元,增长0.86%;粮油物资储备管理事务68万元,增加3万元,增长4.62%;预备费2000万元,增加1200万元,增长150%,预备费按预算总支出的2%预留;国债还本付息支出818万元,增加255万元,增长4.29%;其他支出17393万元,增加6044万元,增加53.26%。

注:为提高预算编报的完整性,根据自治区财政厅《球探足球比分直播,关于进一步提高预算编制完整性的通知》(桂财预〔2008〕162号)的要求,从2009年起,县级财政应将上级提前告知的专项转移支付预计数全额编入本级预算。上级提前告知的转移支付预计数仅作为下级编制预算的参考,各地实际的转移支付数以年度预算执行中追加预算发文和结算文件为准。2014年上级提前告知我县特定用途的专项资金30683万元。

(二)2014年县本级财政预算草案。

2014年县本级财政总收入安排104870万元,总支出安排104870万元,收支平衡。此外,县本级政府性基金预算收入和基金预算支出各安排10052万元。

在县本级财政总收入中,公共财政预算收入20274万元,比上年完成数减少248万元,下降1.21%;转移性收入80596万元,其中:返还性收入4506万元,一般性转移支付收入60626万元,专项转移支付收入15464万元。

公共财政预算收入的主要安排情况是:税收收入6624万元,较上年完成数减少2271万元,下降25.53%;非税收入13650万元,较上年完成数增加2023万元,增长17.4%

在县本级财政总支出中,公共财政预算支出101165万元,比上年年初预算增加13834万元,增长15.44%;上解上级支出804万元,补助下级支出2391万元。

公共财政预算支出中主要项目的安排情况是:一般公共服务6474万元,减少857万元,下降11.69%;国防94万元,增加5万元,增长5.62%;公共安全4209万元,增加562万元,增长15.41%;教育20089万元,增加3773万元,增长23.12%;科学技术1138万元,增加708万元,增长164.65%;文化体育与传媒697万元,增加91万元,增长15.02%;社会保障和就业12800万元,减少1531万元,下降10.68%;医疗卫生13679万元,增加2506万元,增长22.43%;节能环保1478万元,增加819万元,增长124.28%;城乡社区事务2266万元,减少3657万元,下降61.74%;农林水事务12027万元,增加4501万元,增长59.81%;交通运输725万元,增加48万元,增长7.09%;资源勘探电力信息等事务235万元,增加70万元,增长42.42%;商业服务业等事务316万元,增加77万元,增长32.22%;国土资源气象等事务893万元,减少803万元,下降47.35%;住房保障支出3766万元,减少90万元,下降2.33%;粮油物资储备管理事务68万元,增加3万元,增长4.62%;预备费2000万元,增加1200万元,增长150%;国债还本付息支出818万元,增加255万元,增长45.29%;其他支出17393万元,增加6044万元,增长53.26%。

(三)球探足球比分直播,关于2014年县本级财政预算支出安排保障的重点。

2014年当年公共财政预算支出安排的基本原则是:继续抓好厉行节约,从严控制一般性支出,对一般性项目原则上实行零增长,提高财政资金使用效益。同时充分考虑刚性增长的需要,2014年支出预算基本按“三公费用零增长”的原则,在保证机关正常运转的基础上,集中财力办大事,重点安排情况是:

1.着力提高干部职工工资及福利水平。一是安排全县在职干部职工工资及津补贴资金19122万元;二是安排全县在职干部职工基本医疗补助1205万元;三是安排工伤、生育保险112万元;四是安排住房公积金2122万元。四是解决原民办教师代课人员养老保险405万元。

2.加强资金保障,进一步加强和改善民生。严格按照相关文件规定安排县本级财政配套资金3506万元,其中:“一事一议”财政奖补配套资金358万元,新型农村合作医疗740万元,城乡居民社会养老保险312万元,农村环境连片整治示范项目资金567万元,农村危房改造县级负担经费371万元,安排教育专项经费1000万元。

3.集中财力办大事,保持经济平稳较快发展。一是加大招商引资力度,主动参与多区域合作,安排招商引资经费100万元。二是在专项资金的使用上,加大对重大项目的前期工作支持力度,年内安排部门项目前期工作经费500万元,着力推动项目前期工作顺利开展;三是加强队伍建设,安排全县培训费500万元。   

4.加大“三农”投入力度,加快推进农村改革发展。一是继续安排支持社会主义新农村建设试点工作及扶贫开发工作等专项资金1500万元;二是安排农业发展专项资金500万元,加快农村改革发展步伐。

5.建立偿债准备金机制,防范并抵御政府债务风险。一是安排2010年地方政府债券还本支出510万元。二是安排城南新区标准厂房BT回购款2000万元。三是安排偿还“污垃”项目贷款本息1368万元,其中:县生活垃圾填埋场贷款本息534万元,污水处理厂贷款本息445万元。

此外,县本级财政还将积极保障落实事关忻城改革发展稳定大局的其他各项重点支出需要。

(四)2014年社会保险基金预算安排情况。

县级统筹的城镇居民社会养老保险基金、新型农村社会养老保险基金、新型农村合作医疗基金3项社会保险基金收入预算20020.38万元, 比2013年预算数增长23.01%。支出预算16497.73万元, 比2013年预算数增长26.59%。收支相抵,当年收支结余3522.65万元,年终滚存结余16923.58万元。

三、确保完成2014年预算任务的主要措施

2014年全县各级财税干部职工将以饱满的热情扎实工作,克服财政减收增支困难,深化改革,积极推动经济结构调整和经济发展方式转变,将增收节支贯穿财政工作全过程,确保圆满完成全年预算任务。

(一)大力培植财源,增强财政收入后劲。

继续深入企业了解企业生产经营情况,帮助企业解决问题和困难,主动会同相关部门为企业向上争取项目扶持资金。并落实好财政优惠政策,创造宽松环境,培育一批符合我县县情,又能拉动财政收入增长的大中小型项目,利用项目带动、资金拉动,增强财政收入发展后劲。

(二)突出重点,积极组织财政收入。

坚持把依法治税、增加税收作为壮大财政实力、提高收入质量的关键环节,健全税源动态监控、收入监控体系和增收激励约束机制,实现对重点领域、重点行业和重点税源跟踪管理,提早部署征收任务,狠抓落实,确保各项税收应收尽收,及时入库。

(三)积极争取上级支持,缓解支出压力。

密切关注国家的政策动态,掌握上级扶持的政策导向,配合有关部门做好项目筛选、上报工作,增强项目申报针对性,储备一批符合国家产业政策的重大项目,积极向上级争取资金支持,缓解支出压力,增强发展后劲,促进本地经济社会发展。

(四)继续贯彻落实好强农惠农政策。

2014年,我们将继续多渠道筹集支农资金,拨付兑现农资综合补贴、农作物良种补贴、粮食收购补贴等各项惠农资金,做到财政支农资金按要求拨付到位。同时,进一步完善支农项目资金管理制度,完善用款计划、审批和报账制度,切实监督支农项目资金的使用,确保专款专用。

(五)进一步推进国家级农业综合开发土地治理项目、村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作。

在总结2013年经验的基础上,借鉴先进地区的先进经验和做法,克服困难,开拓创新,进一步推进国家级农业综合开发土地治理项目和村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作,最大程度地让国家惠农政策在我县发挥经济效益,真正给农民带来实惠。

(六)继续加强对财政性投资基建项目实施、监管工作。

一是研究完善项目前期工作经费管理办法,确保工程项目顺利推进;二是做好政府投资项目的预算审核、批复、资金拨付、政府采购监督管理等工作;三是做好投资项目全过程的财务活动监督,使项目资金发挥出最大效率。

(七)加强财政管理,推进财政改革。

坚持依法理财,进一步推进综合预算管理的改革,完善预算编制、执行的制衡机制。继续推进财政国库管理制度改革以及省直管县改革,进一步完善“收支两条线”管理,提高资金使用效率。

(八)进一步加大财政监督力度。

努力建立财政内部监督与外部监督相结合,经常性监督与专项监督相结合,覆盖财政管理和财政性资金运行全过程的监督体系,强化财政监督手段,寓监督于管理之中,做到监督跟着资金走。同时,把财政监督与党风廉政建设结合起来,确保监督效果。

各位代表,做好2014年财政工作任务艰巨、责任重大,我们将在县委的正确领导和人民代表、政协委员的监督支持下,按照县十六届人大三次会议对财政工作提出的各项要求,求真务实、开拓创新、扎实工作,认真贯彻落实好本次大会决议,确保全年预算任务的圆满完成,为促进全县经济社会事业发展做出新的更大的贡献。

 

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