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球探足球比分直播,忻城县县本级公共财政预算支出2014年预算(草案)

2014-10-11 09:14     来源:忻城足球比分直播网,县人民政府办公室     作者:忻城足球比分直播网,县人民政府办公室
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单位:万元
 
功能科目
2012年完成数
2013年预计
2014年预算
年初预算
年度预算
完成
完成预算%
比上年增减
建议数
比2013年年初预算增减
金额
%
金额
%
一般公共服务
20,332
7,331
20,120
20,020
99.50
-312
-1.53
6,474
-857
-11.69
人大事务
195
151
253
253
100.00
58
29.74
165
14
9.27
政协事务
172
140
228
228
100.00
56
32.56
146
6
4.29
政府办公厅(室)及相关机构事务
1,793
2,347
3,680
3,680
100.00
1,887
105.24
1,849
-498
-21.22
发展与改革事务
207
115
548
548
100.00
341
164.73
181
66
57.39
统计信息事务
103
82
199
199
100.00
96
93.20
133
51
62.20
财政事务
1,148
774
962
862
89.60
-286
-24.91
240
-534
-68.99
税收事务
365
434
491
491
100.00
126
34.52
58
-376
-86.64
审计事务
300
309
377
377
100.00
77
25.67
350
41
13.27
人力资源事务
45
33
58
58
100.00
13
28.89
138
105
318.18
纪检监察事务
214
149
262
262
100.00
48
22.43
181
32
21.48
人口与计划生育事务
1,681
760
1,585
1,585
100.00
-96
-5.71
809
49
6.45
商贸事务
130
139
103
103
100.00
-27
-20.77
140
1
0.72
工商行政管理事务
7
76
6
6
100.00
-1
-14.29
 
-76
 
质量技术监督与检验检疫事务
11
5
12
12
100.00
1
9.09
5
 
 
民族事务
40
46
61
61
100.00
21
52.50
50
4
8.70
宗教事务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
港澳台侨事务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
档案事务
43
37
50
50
100.00
7
16.28
45
8
21.62
民主党派及工商联事务
22
15
22
21
95.45
-1
-4.55
20
5
33.33
群众团体事务
180
119
289
290
100.35
110
61.11
142
23
19.33
党委办公厅(室)及相关机构事务
392
190
351
351
100.00
-41
-10.46
180
-10
-5.26
组织事务
318
141
449
449
100.00
131
41.19
314
173
122.70
宣传事务
181
75
283
283
100.00
102
56.35
91
16
21.33
统战事务
47
44
57
57
100.00
10
21.28
47
3
6.82
其他共产党事务支出
499
1,150
658
658
100.00
159
31.86
1,190
40
3.48
其他一般公共服务支出
12,239
 
9,136
9,136
100.00
-3,103
-25.35
 
 
 
国防
165
89
198
198
100.00
33
20.00
94
5
5.62
民兵
165
89
198
198
100.00
33
20.00
94
5
5.62
公共安全
6,047
3,647
6,167
5,729
92.90
-318
-5.26
4,209
562
15.41
武装警察
145
37
74
74
100.00
-71
-48.97
93
56
151.35
公安
3,454
2,057
3,211
3,034
94.49
-420
-12.16
2,286
229
11.13
检察
592
413
616
582
94.48
-10
-1.69
437
24
5.81
法院
1,164
697
1,611
1,504
93.36
340
29.21
782
85
12.20
司法
641
272
453
333
73.51
-308
-48.05
367
95
34.93
国家保密
49
45
66
66
100.00
17
34.69
55
10
22.22
其他公共安全支出
2
126
136
136
100.00
134
 
189
63
 
教育
42,316
16,316
29,259
29,259
100.00
-13,057
-30.86
20,089
3,773
23.12
教育管理事务
350
157
191
191
100.00
-159
-45.43
215
58
36.94
普通教育
36,625
15,294
27,696
27,696
100.00
-8,929
-24.38
18,866
3,572
23.36
职业教育
394
149
307
307
100.00
-87
-22.08
185
36
24.16
特殊教育
63
33
173
173
100.00
110
174.60
46
13
39.39
教师进修及干部继续教育
259
138
370
370
100.00
111
42.86
177
39
28.26
教育附加安排的支出
628
545
522
522
100.00
-106
-16.88
600
55
10.09
其他教育支出
3,997
 
 
 
 
-3,997
-100.00
 
 
 
科学技术
1,216
430
1,346
1,346
100.00
130
10.69
1,138
708
164.65
科学技术管理事务
47
56
50
50
100.00
3
6.38
59
3
5.36
技术研究与开发
977
366
1,258
1,258
100.00
281
28.76
1,070
704
192.35
科学技术普及
44
8
38
38
100.00
-6
-13.64
9
1
12.50
其他科学技术支出
148
 
 
 
 
-148
-100.00
 
 
 
文化体育与传媒
1,011
606
1,393
1,291
92.68
280
27.70
697
91
15.02
文化
376
210
502
500
99.60
124
32.98
315
105
50.00
文物
46
45
61
55
90.16
9
19.57
81
36
80.00
体育
86
43
125
125
100.00
39
45.35
26
-17
-39.53
广播影视
159
130
170
171
100.59
12
7.55
127
-3
-2.31
其他文化体育与传媒支出
344
178
535
440
82.24
96
27.91
148
-30
 
社会保障和就业
14,825
14,331
19,461
18,063
92.82
3,238
21.84
12,800
-1,531
-10.68
人力资源和社会保障管理事务
410
325
658
551
83.74
141
34.39
383
58
17.85
民政管理事务
209
177
310
293
94.52
84
40.19
164
-13
-7.34
财政对社会保险基金的补助
3,168
2,618
5,358
5,358
100.00
2,190
69.13
723
-1,895
-72.38
行政事业单位离退休
2,777
6,310
3,160
3,160
100.00
383
13.79
8,892
2,582
40.92
企业改革补助
59
 
66
66
100.00
7
11.86
 
 
 
就业补助
588
1,342
2,877
2,829
98.33
2,241
381.12
543
-799
-59.54
抚恤
1,755
1,004
2,765
1,800
65.10
45
2.56
1,266
262
26.10
退役安置
102
97
229
214
93.45
112
109.80
83
-14
-14.43
社会福利
831
66
341
229
67.16
-602
-72.44
66
 
 
残疾人事业
64
23
162
108
66.67
44
68.75
27
4
17.39
城市居民最低生活保障
1,313
322
412
412
100.00
-901
-68.62
 
-322
-100.00
其他城镇社会救济
15
10
29
16
55.17
1
6.67
8
-2
-20.00
自然灾害生活救助
698
 
284
261
91.90
-437
-62.61
60
60
 
红十字事业
9
5
6
6
100.00
-3
 
5
 
 
农村最低生活保障
2,392
1,376
1,886
1,886
100.00
-506
-21.15
 
-1,376
-100.00
其他农村社会救济
232
486
386
384
99.48
152
65.52
542
56
11.52
其他社会保障和就业支出
203
170
532
490
92.11
287
141.38
38
-132
-77.65
医疗卫生
15,296
11,173
17,563
16,976
96.66
1,680
10.98
13,679
2,506
22.43
医疗卫生管理事务
102
139
52
52
100.00
-50
-49.02
50
-89
-64.03
公立医院
445
152
153
153
100.00
-292
-65.62
155
3
1.97
基层医疗卫生机构
1,724
798
2,500
2,298
91.92
574
33.29
798
 
 
公共卫生
3,394
2,293
3,610
3,265
90.44
-129
-3.80
2,071
-222
-9.68
医疗保障
9,386
7,618
10,927
10,902
99.77
1,516
16.15
10,336
2,718
35.68
中医药
 
 
56
41
 
41
 
 
 
 
食品和药品监督管理事务
71
57
109
109
100.00
38
53.52
122
65
114.04
其他医疗卫生支出
174
116
156
156
100.00
-18
-10.34
147
31
26.72
节能环保
4,883
659
6,372
6,264
98.31
1,381
28.28
1,478
819
124.28
环境保护管理事务
92
394
168
129
76.79
37
40.22
65
-329
-83.50
环境监测与监察
 
 
4
4
 
4
 
 
 
 
污染防治
90
236
166
132
79.52
42
46.67
231
-5
-2.12
自然生态保护
2,147
2
3,770
3,760
99.73
1,613
75.13
570
568
28400.00
退耕还林
865
5
985
985
100.00
120
13.87
533
528
 
风沙荒漠治理
867
 
953
953
100.00
86
9.92
 
 
 
能源节约利用
 
 
25
 
 
 
 
 
 
 
污染减排
822
22
267
267
100.00
-555
-67.52
22
 
 
可再生能源
 
 
34
34
 
 
 
57
 
 
城乡社区事务
2,062
5,923
7,463
7,377
98.85
5,315
257.76
2,266
-3,657
-61.74
城乡社区管理事务
413
470
1,774
1,774
100.00
1,361
329.54
520
50
10.64
城乡社区规划与管理
 
 
266
180
67.67
180
 
 
 
 
城乡社区公共设施
1,098
5,014
1,423
1,423
100.00
325
29.60
1,180
-3,834
-76.47
城乡社区环境卫生
384
439
569
569
100.00
185
48.18
566
127
28.93
其他城乡社区事务支出
167
 
3,431
3,431
100.00
3,264
1954.49
 
 
 
农林水事务
17,220
7,526
20,202
19,403
96.04
2,183
12.68
12,027
4,501
59.81
农业
3,986
5,260
3,254
3,182
97.79
-804
-20.17
2,292
-2,968
-56.43
林业
3,263
159
3,394
3,394
100.00
131
4.01
3,126
2,967
1866.04
水利
4,692
1,521
6,169
5,442
88.22
750
15.98
1,973
452
29.72
扶贫
3,372
586
4,861
4,861
100.00
1,489
44.16
2,696
2,110
360.07
农村综合开发
750
 
825
825
100.00
75
10.00
600
600
 
农村综合改革
1,157
 
1,438
1,438
100.00
281
24.29
1,218
1,218
 
引导金融机构支农补助
 
 
261
 
 
 
 
122
 
 
其他农林水事务支出
 
 
 
261
 
261
 
 
 
 
交通运输
3,127
677
7,927
7,695
97.07
4,568
146.08
725
48
7.09
公路水路运输
772
677
1,477
1,330
90.05
558
72.28
643
-34
-5.02
石油价格改革财政补贴
227
 
306
221
72.22
-6
-2.64
82
82
 
车辆购置税支出
2,122
 
6,144
6,144
100.00
4,022
189.54
 
 
 
其他交通运输支出
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
资源勘探电力信息等事务
969
165
1,052
953
90.59
-16
-1.65
235
70
42.42
制造业
590
110
368
368.00
100.00
-222
-37.63
 
-110
-100.00
工业和信息产业监管支出
80
 
243
243.00
 
 
 
156
 
 
安全生产监管
55
52
100
100.00
100.00
45
81.82
75
23
44.23
国有资产监管
6
3
5
5.00
100.00
-1
-16.67
4
1
33.33
支持中小企业发展和管理支出
228
 
336
237.00
70.54
9
3.95
 
 
 
其他资源勘探电力信息等事务支出
10
 
 
 
 
-10
-100.00
 
 
 
商业服务业等事务
875
239
1,568
1,338
85.33
463
52.91
316
77
32.22
商业流通事务
798
200
939
769.00
81.90
-29
-3.63
254
54
27.00
旅游业管理与服务支出
77
39
549
489.00
89.07
412
535.06
62
23
58.97
涉外发展服务支出
 
 
80
80.00
 
 
 
 
 
 
金融监管等事务支出
393
190
 
 
 
-393
-100.00
 
-190
-100.00
农村金融发展支出
393
190
 
 
 
-393
-100.00
 
-190
-100.00
国土资源气象等事务
613
1,696
1,756
1,588
90.43
975
159.05
893
-803
-47.35
国土资源事务
566
1,371
1,717
1,549.00
90.22
983
173.67
704
-667
-48.65
地震事务
20
16
3
3.00
100.00
-17
-85.00
122
106
662.50
气象事务
27
8
36
36.00
100.00
9
33.33
26
18
225.00
矿产资源专项收入安排的支出
 
301
 
 
 
 
 
41
-260
 
住房保障支出
8,978
3,856
6,824
6,803
99.69
-2,175
-24.23
3,766
-90
-2.33
保障性安居工程支出
8,459
1,368
6,212
6,191.00
99.66
-2,268
-26.81
1,871
503
36.77
住房改革支出
500
2,473
557
557.00
100.00
57
11.40
1,873
-600
-24.26
城乡社区住宅
19
15
55
55.00
100.00
36
189.47
22
7
46.67
粮油物资储备事务
89
65
135
135
100.00
46
51.69
68
3
4.62
粮油事务
79
65
120
120.00
100.00
41
51.90
68
3
4.62
物资事物
 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
粮油储备
10
 
 
15.00
 
 
 
 
 
 
预备费
 
800
 
 
 
 
 
2,000
1,200
150.00
总预备费
 
800
 
 
 
 
 
2,000
1,200
150.00
国债还本付息支出
528
563
330
330
100.00
-198
-37.50
818
255
45.29
国内债务付息
434
474
240
240.00
100.00
-194
-44.70
818
344
72.57
国外债务付息
 
 
1
1.00
 
 
 
 
 
 
国内外债务发行
 
 
1
1.00
 
 
 
 
 
 
财政部代理发行地方政府债券还本
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
财政部代理发行地方政府债券付息
94
89
88
88.00
100.00
-6
-6.38
 
-89
-100.00
其他支出
851
11,349
6,418
1,235
19.24
384
45.12
17,393
6,044
53.26
其他支出
851
11,349
6,418
1,235.00
19.24
384
45.12
17,393
6,044
53.26
一、公共财政预算支出小计
141,796
87,631
155,554
146,003
93.86
4,207
2.97
101,165
13,534
15.44
二、转移性支出小计
8,021
3,319
6,146
8,050
130.98
159
1.98
3,195
-124
-3.74
上解上级支出
804
705
804
804
100.00
 
 
804
99
14.04
出口退税专项上解支出
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
专项上解支出
803
 
 
803
 
 
 
803
 
 
调出资金
130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
补助下级支出
7,087
2,614
5,342
7,246
135.64
159
2.24
2,391
-223
-8.53
三、地方政府债券还本支出
2,022
 
 
 
 
-2,022
 
510
510
 
支出总计
151,839
90,950
161,700
154,053
95.27
2,214
1.46
104,870
13,920
15.31
 
年终结余
11,157
 
 
9,542
 
 
 
 
-9,542
 
结转下年支出专款
11,466
 
 
9,551
 
 
 
 
-9,551
 
净结余
-309
 
 
-9
 
 
 
 
9
 

 

 

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